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遂宁市教育科学研究所2025年单位预算

来源:市教育局 发布时间:2025-03-05 15:22 浏览次数: 字体: [ ] 收藏 打印

 

 

第一部分  2025年单位预算编制说明

一、基本职能及主要工作

、收支预算情况说明

、财政拨款收支预算情况说明

、一般公共预算当年拨款情况说明

、一般公共预算基本支出情况说明

“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

、“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

、政府性基金预算支出情况说明

、国有资本经营预算支出情况说明

十、其他重要事项的情况说明

、名词解释

第二部分  2025年单位预算报表

1. 单位收支总表

1-1. 单位收入总表

1-2. 单位支出总表

2. 财政拨款收支预算总表

2-1. 财政拨款支出预算表(政府经济分类科目)

3. 一般公共预算支出预算表

3-1. 一般公共预算基本支出预算表

3-2. 一般公共预算项目支出预算表

3-3. 一般公共预算“三公”经费支出预算表

4. 政府性基金支出预算表

4-1. 政府性基金预算“三公”经费支出预算表

5. 国有资本经营预算支出预算表

6. 单位预算项目支出绩效目标表

 

 


遂宁市教育科学研究所

2025年单位预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

(一) 遂宁市教育科学研究所职能简介

遂宁市教育科学研究所是遂宁市教育局直属下属全额拨款公益一类事业单位,系独立法人正科级事业单位,无下级预算单位,现有编制23人,在编在岗17,内设高中室、义教室、理论室、综合室、艺术中心、质量监测中心等机构。

履行全市教育科研、教学指导、质量监测和决策咨询四大职能,主要承担服务学校教育教学研究,引领课程教学改革,提高教育教学质量;服务教师专业成长,指导教师教学方式变革,提高教书育人能力;服务学生全面发展,深入研究学生学习和成长规律,提高学生综合素质;服务教育管理决策,加强基础教育理论、政策和实践研究,提高教育决策的科学化水平等任务。

遂宁教科所秉承“依法治所、服务立所、成果强所、学术兴所”的发展理念,大力推动项目式教科研、加强学科中心组建设、优化高中视导、增强质量监测功能,大胆创新,开拓进取,以全省在岗人数倒数第一的人员情况下推动全市教育质量大幅提升。

(二)遂宁市教育科学研究所2025年重点工作

一是认真规划组织遂宁市第四届教学成果奖评选活动首先要做好活动系统设计,力争通过此次评选,充分发掘市内典型优秀教学成果;其次要通过分轮次培训打磨,对教学成果进行优化完善,提质升档。三是积极推荐参加省级教学成果奖,充分用好市内外资源,提升作品质量,努力角逐争取省级评选的一二等奖奖项。四是要继续加强优秀教学成果经验的推广活动,力争让优秀成果发挥最大效益,为本地区教学质量提升作出积极贡献。

继续加强中心组建设,提升课堂视导、学科培训效果一是要继续推进中心组人员及工作机制的优化,继续考察吸引各学段各学科优秀教师进入中心组,完善中心组常态工作要求,形成固定机制。二是根据前期工作情况,继续优化中心组教学视导工作安排和管理办法,提升视导指导性。三是加大中心组成员学习培训,也通过中心组在市内的培训,发挥好传帮带作用,扩大中心组在区域影响力。

三是优化高三复习备考策略,整合市内外复习备考资源一是要继续加强市内新高考培训研究,聘请专家指导各学科备考,优化备考复习策略。二是以高三联教会为平台,持续推进市内联合教研,共同讨论交流应考策略。三是推进市内外资源交流整合,积极参与省内新高考研讨相关活动,共享信息及资源。

四是强化区域合作交流,深化绵遂、成遂、遂潼教研合作。一是要用好高中各年级联考资源,充分参与联考命题、组考、阅卷、分析全过程,用好联考大数据资源。二是深化“涪江流域教科研共同体”交流合作,持续加强绵遂、遂潼教研合作,借力周边优质资源,推进本地教科研工作高质量发展。三是继续用好已有成遂合作机制,加强教科研领域合作交流。

五是持续推进落实市教科所核岗、考聘紧缺教研员工作。市教科所长期存在人员不足,无专门的财务、人事、办公室工勤人员等,学科教研员配备缺口较大,在岗人员每人身兼数职,等问题。经过相关领导和部门争取,教科所编制有所增加,下一步将跟进落实岗位核定及考聘紧缺教研员等工作。

六是协同制定高中、义教阶段学校学年教学质量评估办法。一是要进一步完善现有义务教育学业质量评价内容和指标,优化计算方式和方法,力促公平公正,导向正确,确保科学性和操作性。二是进一步提升高中过程性评价管理,引入特色亮点评价方案,促进全市高中在新高考背景下的优质健康发展。

、收支预算情况说明

按照综合预算的原则,遂宁市教育科学研究所所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入;支出包括:教育支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出遂宁市教育科学研究所2025收支总预算390.95万元,较2024年收支预算总数增加5.54万元,主要是人员类经费增加。

(一)收入预算情况

遂宁市教育科学研究所2025年收入预算390.95万元,其中:一般公共预算拨款收入390.95万元,占100%;上年结转0万元,占0%

(二)支出预算情况

遂宁市教育科学研究所2025年支出预算390.95万元,其中:基本支出387万元,占98.99%;项目支出3.95万元,占1.01%

、财政拨款收支预算情况说明

遂宁市教育科学研究所2025收支总预算390.95万元,较2024收支预算总数增加5.54元,主要是人员类经费增加。

收入包括:本年一般公共预算拨款收入390.95万元、上年结转一般公共预算拨款收入0万元;支出包括:教育支出293.4万元、社会保障和就业支出46.26万元、卫生健康支出17.25万元、住房保障支出34.04万元

、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

遂宁市教育科学研究所2025收支总预算390.95元,2024收支预算总数增加5.54元,主要是人员类经费增加。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

教育支出293.4万元,占75.05%;社会保障和就业支出46.26万元,占11.83%;卫生健康支出17.25万元,占4.41%;住房保障支出34.04万元,占8.71%

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况

1. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)2025年预算数为293.4万元,主要用于:单位正常运转的其他教育类基本支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费等日常公用经费。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)事业单位离退休(项)2025年预算数为6.78万元,主要用于:保障单位离退休人员经费支出。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2025年预算数为39.48万元,主要用于:单位缴纳的基本养老保险费支出。

4.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2025年预算数为17.25万元,主要用于:单位人员基本医疗保险缴费支出。

5.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)2025年预算数为34.04万元,主要用于:单位按规定的工资总额以及规定比例为职工缴纳的住房公积金支出。

、一般公共预算基本支出情况说明

遂宁市教育科学研究所2025一般公共预算基本支出387万元,其中:

人员经费343.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费补

公用经费43.67万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他商品和服务支出

“三公”经费财政拨款预算安排情况说明

遂宁市教育科学研究所2025“三公”经费财政拨款预算数0.48万元,其中:因公出国(境)经费0万元,公务接待费0.48万元,公务用车购置及运行维护费0元。

(一)因公出国(境)经费较2024预算持平。单位无相关经费支出安排。

(二)公务接待费较2024预算持平。

2025公务接待费计划用于接待外单位考察调研

(三)公务用车购置及运行维护费较2024预算持平单位无相关经费支出安排。

单位现有公务用车0辆,其中:轿车0辆,越野车0辆,大型客、货车0辆。

2025安排公务用车购置费0万元。

2025安排公务用车运行维护费0万元,用于0辆公务用车燃油、维修、保险等方面支出。

“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算安排情况说明

遂宁市教育科学研究所2025“会议费”、“培训费”、“差旅费”财政拨款预算数3.65万元,其中:会议费2.5万元,培训费0万元,差旅费1.15万元。

(一)会议费较2024预算持平

(二)培训费较2024预算下降100%主要原因是本年度单位无相关培训计划

(三)差旅费较2024预算下降68.49%主要原因是厉行节约,严格控制相关经费支出

、政府性基金预算支出情况说明

遂宁市教育科学研究所2025没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

、国有资本经营预算支出情况说明

遂宁市教育科学研究所2025没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

单位为事业单位,按规定未使用机关运行的相关科目。

(二)政府采购情况

2025遂宁市教育科学研究所安排政府采购预算3.95万元,主要用于采购办公设备等。

(三)国有资产占有使用情况

截至2024底,遂宁市教育科学研究所所属各预算单位共有车辆0辆,其中,地厅级领导干部用车0辆、定向保障用车0辆、执法执勤用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台(套)。

2025年单位预算未安排购置车辆及单位价值200万元以上大型设备。

(四)预算绩效情况

2025遂宁市教育科学研究所开展绩效目标管理的项目21个,涉及预算390.95万元。其中:人员类项目9个,涉及预算343.33万元;运转类项目12个,涉及预算47.62万元;特定目标类项目0个,涉及预算0万元

名词解释

1. 一般公共预算拨款收入:指市级财政当年拨付的资金。

2. 基本支出:指为保证机构正常运转,完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

3. 项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

4. 三公经费:纳入部门预算管理的三公经费,是指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映部门公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映部门公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映部门按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。


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