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2022年度遂宁市教育和体育局单位决算

来源:遂宁市教育和体育局 发布时间:2023-08-25 14:59 浏览次数: 字体: [ ] 收藏 打印

 目录

公开时间:2023年8月25日

第一部分 单位概况

一、主要职责 4

二、机构设置 6

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明 7

二、收入决算情况说明 7

三、支出决算情况说明 8

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 9

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 9

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 13

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 13

八、政府性基金预算支出决算情况说明 15

九、国有资本经营预算支出决算情况说明 16

十、其他重要事项的情况说明 16

第三部分 名词解释 18

第四部分 附件 20

第五部分 附表

一、收入支出决算总表 32

二、收入决算表 32

三、支出决算表 32

四、财政拨款收入支出决算总表 32

五、财政拨款支出决算明细表 32

六、一般公共预算财政拨款支出决算表 32

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表 32

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表 32

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表 32

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 32

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表 32

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表 32

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表 32

第一部分 单位概况

一、主要职责

1.拟订全市教育体育体制改革政策、发展规划,负责各级各类教育体育的统筹规划和协调管理,指导各级各类学校的教育教学改革和布局结构的规划、调整,规划和管理基础教育教材建设工作,负责全市教育和体育系统基本信息的统计、分析、发布工作。

2.推进全市义务教育均衡发展,促进教育公平。指导全市学前教育、义务教育、普通高中教育和特殊教育工作,指导基础教育教学改革,全面实施素质教育。

3.统筹全市教育督导工作,组织实施教育督导检查和评估监测工作,指导基础教育发展水平和质量提高工作。

4.指导职业教育的发展与改革,负责省下达的民族地区“9+3”免费中等职业教育工作。

5.负责本部门教育体育经费的统筹管理、资助政策落实,参与拟订教育体育经费筹措、拨款、基建投资的政策和措施。监督全市教育体育经费的筹措和使用情况,指导教育援助、教育贷款以及教育体育合作等项目的执行,促进教育体育民生工程发展。

6.统筹规划、综合管理全市民办教育,规范民办教育办学秩序,促进民办教育事业健康发展。

7.负责教师、体育教练继续教育和专业技术职务资格评审的有关工作。组织实施教师资格制度以及教育体育系统人才队伍建设。

8.指导各级各类学校的思想政治、德育、体育卫生与艺术教育、国防教育、安全、文明校园建设等工作。

9.研究提出基础教育、职业教育、体育运动学校的招生计划并组织实施。负责学生学籍管理工作。

10.指导普通话推广和普通话师资培训工作。承担市语言文字工作委员会办公室的具体工作。

11.统筹规划全市竞技体育、青少年体育发展,制定全市学校体育、青少年业余训练规划并组织实施。指导体育训练、体育竞赛和运动员队伍建设。组织和统筹参加省级以上综合运动会,承办市级综合性运动会,协调运动员社会保障工作。

12.统筹规划全市群众体育发展,推行全民健身计划,负责单项重大赛事的竞赛组织工作,监督实施国家体育锻炼标准,推动全市国民体质监测和社会体育指导工作队伍制度建设,指导公共体育设施建设,监督管理公共体育设施使用和运行。

13.拟订全市体育产业发展政策措施,规范体育服务管理,推动体育标准化建设。

14.指导全市教育体育系统国际、国内交流与合作,负责来遂从事教育体育工作的外籍教师、专家及留学人员的有关管理工作。

15.指导教育体育类学会、协会、基金会工作,负责全市教育体育社团的资格审查和业务指导。

16.负责职责范围内的安全生产和职业健康、生态环境保护、审批服务便民化等工作。

17.完成市委和市政府交办的其他任务。

18.与市人力资源和社会保障局的有关职责分工。高校毕业生就业政策的拟订由市人力资源和社会保障局牵头,市教育体育局配合。市教育体育局负责高校毕业生离校前的就业指导和服务工作。市人力资源和社会保障局负责高校毕业生离校后的就业指导和服务工作。

二、机构设置

市教育体育局共有14个科室。包括:市委教育工作领导小组秘书组秘书科、机关党委办公室(市委教育工委组干科)、办公室、基础教育科、职业教育与成人教育科(高等教育科)、安全稳定与信访科、学校体育卫生艺术与青竞科、社会体育与体育产业科、教育督导室、思想教育宣传科、政策法规与综合改革科(行政审批科)、计划基建与财务科(学生资助办公室)、人事与师培科、校外教育培训监管科(市语言文字工作委员会办公室)。

第二部分 2022年度单位决算情况说明

一、 收入支出决算总体情况说明

2022年度收、支总计2075.18万元。与2021年相比,收、支总计各减少1820.79万元,下降46.74%。主要变动原因本年度无上年项目资金结转。


(图1:收、支决算总计变动情况图)(柱状图)

二、 收入决算情况说明

2022年本年收入合计2075.18万元,其中:一般公共预算财政拨款收入1716.83万元,占82.73%;政府性基金预算财政拨款收入50万元,占2.41%;国有资本经营预算财政拨款收入0万元,占0%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位上缴收入0万元,占0%;其他收入308.35万元,占14.86%。

(注:数据来源于财决01表,仅罗列本单位涉及的收入。)


(图2:收入决算结构图)(饼状图)

三、 支出决算情况说明

2022年本年支出合计2075.16万元,其中:基本支出991.42万元,占47.78%;项目支出1083.74万元,占52.22%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(注:数据来源于财决04表,仅罗列本单位涉及的支出。)


(图3:支出决算结构图)(饼状图)

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2022年财政拨款收、支总计1766.83万元。与2021年相比,财政拨款收、支总计各减少1988.39万元,下降52.95%。主要变动原因为本年度无上年项目资金结转。

(注:数据来源于财决01-1表)


(图4:财政拨款收、支决算总计变动情况)(柱状图)

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1716.83万元,占本年支出合计的97.17%。与2021年相比,一般公共预算财政拨款支出减少406.31万元,下降19.14%。主要变动原因是项目收入减少。


(图5:一般公共预算财政拨款支出决算变动情况)(柱状图)

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2022年一般公共预算财政拨款支出1716.83万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出0万元,占0%;教育支出1295.03万元,占75.42%;科学技术支出0万元,占0%;文化旅游体育与传媒支出272.6万元,占15.88%;社会保障和就业支出64.83万元,占3.78%;卫生健康支出27.76万元,占1.62%;住房保障支出56.61万元,占3.3%。

(注:数据来源于财决01-1表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至类级。)


(图6:一般公共预算财政拨款支出决算结构)(饼状图)

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2022年一般公共预算支出决算数为1716.83,完成预算100%。其中:

1.教育(类)教育管理事务(款)行政运行(项): 支出决算为767.30万元,完成预算100%。

2.教育(类)教育管理事务(款)一般行政管理事务(项): 支出决算为251.02万元,完成预算100%。

3.教育(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项): 支出决算为1.35万元,完成预算100%。

4.教育(类)普通教育(款)高中教育(项): 支出决算为51.14万元,完成预算100%。

5.教育(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项): 支出决算为211.2万元,完成预算100%。

6.教育(类)职业教育(款)中等职业教育(项): 支出决算为13万元,完成预算100%。

7.文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育竞赛(项): 支出决算为110万元,完成预算100%。

8.文化旅游体育与传媒(类)体育(款)体育场馆(项): 支出决算为100万元,完成预算100%。

9.文化旅游体育与传媒(类)体育(款)群众体育(项): 支出决算为28.45万元,完成预算100%。

10.文化旅游体育与传媒(类)体育(款)其他体育支出(项): 支出决算为34.16万元,完成预算100%。

11.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)行政单位离退休(项): 支出决算为17.94万元,完成预算100%。

12.社会保障和就业(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项): 支出决算为43.72万元,完成预算100%。

13.社会保障和就业(类)抚恤(款)死亡抚恤(项): 支出决算为3.18万元,完成预算100%。

14.卫生健康(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):支出决算为27.76万元,完成预算100%。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):支出决算为56.61万元,完成预算100%。

(注:数据来源于财决01-1表和财决08表,仅罗列本单位涉及的全部功能分类科目,至项级。上述“预算”口径为全年预算数。增减变动原因为决算数<项级>和全年预算数<项级>比较,与预算数持平可以不写原因。)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2022年一般公共预算财政拨款基本支出917.86万元,其中:

人员经费777.87万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费139.99万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

(注:数据来源于财决07表和财决08-1表,仅罗列本单位实际支出涉及的经济分类科目。)

七、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算为10.1万元,完成预算100%,较上年增加2.02万元,增长25%。决算数与预算数持平。

(注:上述“预算”口径为全年预算数,包括一般公共预算和政府性基金预算财政拨款支出决算情况。)

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2022年“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行维护费支出决算6.38万元,占63.17%;公务接待费支出决算3.72万元,占36.83%。具体情况如下:


(图7:“三公”经费财政拨款支出结构)(饼状图)

1.因公出国(境)经费支出0万元,完成预算0%。全年安排因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。因公出国(境)支出决算比2021年无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出6.38万元,完成预算100%。公务用车购置及运行维护费支出决算比2021年增加0.87万元,增长15.79%。主要原因是本年度油价上涨导致我单位公务用车油费开支增加。

其中:公务用车购置支出0万元。全年按规定更新购置公务用车0辆,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至2022年12月底,单位共有公务用车4辆,其中:轿车4辆、越野车0辆、载客汽车0辆。

公务用车运行维护费支出6.38万元。主要用于本单位所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.公务接待费支出3.72万元,完成预算100%。公务接待费支出决算比2021年增加1.15万元,增长44.75%。主要原因是本年度公务接待批次增多,故开支有所增长。其中:

国内公务接待支出 3.72万元,主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等)。国内公务接待27批次,321人次(不包括陪同人员),共计支出3.72万元,具体内容包括:接待四川师范大学李向成书记一行、接待成都石室中学田间校长一行、接待高校异地校区考察评议等。

外事接待支出0万元,外事接待0批次,0人,共计支出0万元。

八、政府性基金预算支出决算情况说明

2022年政府性基金预算财政拨款支出50万元。

九、国有资本经营预算支出决算情况说明

2022年国有资本经营预算财政拨款支出0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

2022年,遂宁市教育和体育局机关运行经费支出139.99万元,比2021年减少1.96万元,下降1.38%。主要原因是本年度厉行节约,缩减机关运行经费开支。

(注:数据来源于财决附03表)

(二)政府采购支出情况

2022年,遂宁市教育和体育局政府采购支出总额84.07万元,其中:政府采购货物支出84.07万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要用于四川省第十四届运动会、群众体育项目比赛团服及办公设备。授予中小企业合同金额83.72万元,占政府采购支出总额的99%,其中:授予小微企业合同金额83.72万元,占政府采购支出总额的99%。

(注:数据来源于财决附03表)

(三)国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日,遂宁市教育和体育局共有车辆1辆,其中:主要领导干部用车0辆、机要通信用车辆、应急保障用车1辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(注:数据来源于财决附03表,按单位决算报表填报数据罗列车辆情况。)

(四)预算绩效管理情况

根据预算绩效管理要求,本单位在2022年度预算编制阶段,组织对中小学幼儿园教师国家级培训计划项目开展了预算事前绩效评估,对7个项目编制了绩效目标,预算执行过程中,选取7个项目开展绩效监控,组织对7个项目开展绩效自评,绩效自评表详见第四部分附件。

第三部分 名词解释

1.财政拨款收入:指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指单位取得的除上述收入以外的各项收入。

5.使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

6.年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

8、年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.行政运行:主要差异人员变动,发放目标奖,本年追加2022年基本支出。(新增人员相应支出)。

10.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

11.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

12.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13.“三公”经费:指部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(名词解释部分请根据各部门实际列支情况罗列,并根据本部门职责职能增减名词解释内容。)

第四部分 附件

市级部门整体绩效评价

一、部门财政资金收支情况

(一)部门财政资金收入情况

按照综合预算原则,市教育体育局部门(含)整体所有收入和支出均纳入部门预算管理。2022年部门财政年初预算832.47万元,中期调整财政收入934.36万元,调整后财政收入总额1766.83万元。具体情况详见表1-1:

表1-1年度预算表     单位:万元

项目名称

年初预算

中期调整

年度预算

一、一般公共预算财政拨款收入

832.47

884.36

1716.83

二、政府性基金收入

0

50

50

三、年初结转结余

0

0

0

总计

832.47

934.36

1766.83

(二)部门财政资金支出情况

         2022年度,市教育体育局(含)整体财政支出年初预算为832.47万元,中期调整为934.36万元,调整后预算支出总额为1766.83万元,部门支出预算执行总额为1766.83万元,部门总体执行进度为100%,其中:基本支出预算总额为917.86万元,基本支出执行总额为917.86万元,基本支出总体执行进度100%; 项目支出预算总额为848.97万元,项目支出执行总额为848.96万元,项目支出总体执行进度100%。

三、部门整体预算绩效管理情况

(一)部门预算管理

根据《会计法》《预算法》《行政单位财务规则》等法律和财政部及省财政厅有关财务规章的规定,明确经费审批权限及程序、明确经费预算管理、财务经费管理、资产购置与处置、财务监督等相关规定。还单独制订了《遂宁市教育局机关车辆管理制度》《遂宁市教育局机关国内公务接待管理办法》等财务制度,明确了相应原则和要求、开支范围、程序、办法及标准、审批权限等。上述制度规定得到执行。

1.预算编制情况

遂宁市教育和体育局严格按照市级部门预算编制通知和有关要求,按时完成基础库、项目库报送工作,报送时效高。预算编制准确,按照(预算资金总来源-中期评估调整取消资金-预算结余注销资金)÷预算资金总来源*指标分值为标准编制预算,且根据根据市人大预工委对预算草案审查结果进行考核。部门整体绩效目标编制完整、合理,项目绩效目标编制明确、量化。按规定提前下达转移支付,按规定分地区分项目编制专项转移支付。

2.预算执行管理情况

(1)省级财力专项预算分配时限。根据各单位实际需求安排项目资金,按项目推进进度拨付,基本上做到了资金分配的时限要求。

(2)中央专款资金的分配合规合理性。根据中央各类资金预算下达文件要求,严格专项用于要求支出的项目,没有挤占、挪用、违规分配资金。

(3)节能降耗及“三公”经费预算执行情况等。2022年公务接待费计划用于教育体育局机关及下属事业单位、直属学校公务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。市教育体育局将严格执行中省市关于厉行节约、反对奢侈浪费的有关规定,严格接待管理制度,从严控制接待经费支出。接待费用计划主要用于做好邀请省内外专家到我市交流讲学;市内外有关教育教学交流合作;组织教育管理和教学教研活动;省内外有关单位来遂交流合作、检查指导、专题调研等工作。公务接待费下降主要是教育体育局按照市财政局的要求严格控制支出,认真贯彻落实八项规定要求,厉行节约、严格控制支出,采取有效措施,压缩、取消部分支出,规范公务接待活动等。

(4)支出控制及执行进度等。我局对整体项目进行了抽查,项目申报的数量指标均完成,支出控制较到位。我局2022年度“三公”经费的实际支出均未超过年初预算,部门对预算资金及时清收,绩效运行进度较可控,过程执行进度较好。

3.完成结果分析情况

(1)预算完成。预算完成情况较好,我局按照中央、省、市的要求,加快形成预算绩效管理工作机制,领导全市教育系统的预算绩效管理工作。组建专门的预算绩效管理机构 ,配备专门的人员从事这项工作。在各预算单位,要将各有关业务科室组织起来,联合开展预算绩效管理工作。

(2)预算管理违规记录。教育系统单位多、项目多,资金支出总额大,市教育体育局也在加强绩效评价管理。全市教体系统项目同时也在接受财政、发改、环保、质监、审计等部门的管理、监督、检查。根据检查组要求,继续加大对项目活动的监督管理和实施情况,在项目管理中严格执行活动审批程序及绩效目标管理等,进一步规范和加强业务活动。

(二)结果应用情况

经核查,我局严格按照要求在市财政部门批复二十日后,根据市财政要求按时在中国遂宁网站信息公开网上公示本绩效目标情况。同时部门整体支出绩效自评报告及其他按要求应公开的绩效信息均已信息公开。

四、评价结论及建议

(一)评价结论

 根据《2023年市级部门整体支出绩效评价指标体系》评分,得分98分。其中预算编制得分25分,预算执行及完成结果得分43分,绩效结果应用得分30分。

(二)存在问题

下级预算单位多,部门总收支大。对下级预算单位开展整体绩效评价工作抽查面未达到100%覆盖。

(三)改进建议

 针对上述存在的问题及我局整体支出管理工作的需要,今后着重在以下方面予以改进:

 1.坚持定期财务分析。每季度进行财务收支分析,对收支不合理现象做出预警,并及时通报。落实项目专项的报批进度和指标的下达,加强项目实施进度跟踪,开展项目绩效评价,确保项目绩效目标完成。

2.严格财务管理监督,进一步完善教育部门下级预算单位整体绩效评价工作。按照预算规定的费用项目和用途进行资金使用审核、列报支付、财务核算;严格控制“三公”经费的规模和比例,杜绝挪用和挤占其他预算资金行为,严把“三公”经费支出审核、审批关口,细化“三公”经费的管理,合理压缩“三公”经费支出。

2022年度特定目标类部门预算项目(市老体协专项经费)绩效目标自评表

主管部门及代码

遂宁市教育和体育局部门

实施单位

遂宁市教育和体育局

项目预算

执行情况

(万元)

 预算数:

28.45

 执行数:

28.45

其中:

财政拨款

28.45

其中:

财政拨款

28.45

其他资金

0.00

其他资金

0.00

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

组织开展全市老年人体育健身活动

保障了全市老年人体育健身活动顺利开展

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

完成

指标

质量指标

举办大型群众性体育活动次数

≥5次

≥5次

质量指标

体育活动任务完成率

≥90%

≥90%

时效指标

工作任务完成及时率

≥90%

≥90%

数量指标

批复资金

28.45万元

28.45万元

效益

指标

社会效益指标

促进体育事业发展

明显提升

明显提升

满意

度指标

满意度

指标

老年体育参与人群

≥95%

≥95%

2022年度特定目标类部门预算项目(人才发展专项资金)

绩效目标自评表

主管部门及代码

遂宁市教育和体育局部门

实施单位

遂宁市教育和体育局

项目预算

执行情况

(万元)

 预算数:

15.15

 执行数:

15.15

其中:

财政拨款

15.15

其中:

财政拨款

15.15

其他资金

0.00

其他资金

0.00

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

为引进高端高素质人才,促进教育体育事业发展。

为引进高端高素质人才,促进教育体育事业发展。

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

完成

指标

数量指标

受益单位

4个

≥90%

质量指标

单位细化活动方案可行率

≥90%

≥90%

时效指标

资金拨付准时率

≥100%

≥100%

效益

指标

可持续影响指标

行业好评传播率

≥90%

≥90%

满意

度指标

满意度

指标

受益对象满意度

≥95%

≥95%

2022年度特定目标类部门预算项目(2022年春节“迎新春、送温暖”慰问资金)

绩效目标自评表

主管部门及代码

遂宁市教育和体育局部门

实施单位

遂宁市教育和体育局

项目预算

执行情况

(万元)

 预算数:

18.00

 执行数:

18.00

其中:

财政拨款

18.00

其中:

财政拨款

18.00

其他资金

0.00

其他资金

0.00

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

春节期间慰问教师,看望留守学生等,使广大群众充分感受党和政府的关怀,增强全市的凝聚力、战斗力。

春节期间慰问教师,看望留守学生等,使广大群众充分感受党和政府的关怀,增强全市的凝聚力、战斗力。

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

完成

指标

数量指标

春节慰问覆盖范围

≥90%

≥90%

质量指标

慰问资金、物资使用合规率

≥100%

≥100%

质量指标

单位细化活动方案可行率

≥90%

≥90%

时效指标

在规定时间内完成

≥100%

≥100%

效益

指标

可持续影响指标

春节慰问机制在不断完善

≥90%

≥90%

满意

度指标

满意度

指标

慰问对象满意度

≥95%

≥95%

2022年度特定目标类部门预算项目(公共体育场馆向社会免费或低收费开放补助资金)

绩效目标自评表

主管部门及代码

遂宁市教育和体育局部门

实施单位

遂宁市教育和体育局

项目预算

执行情况

(万元)

 预算数:

83.5

 执行数:

83.5

其中:

财政拨款

83.5

其中:

财政拨款

83.5

其他资金

0.00

其他资金

0.00

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

提高大型体育场馆运营管理能力和公共服务水平,满足人民日益的体育健身需求,促进我市体育事业发展。

提高大型体育场馆运营管理能力和公共服务水平,满足人民日益的体育健身需求,促进我市体育事业发展。

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

完成

指标

数量指标

免费低收费体育馆

≥1个

≥1个

质量指标

体育场馆开放率

≥100%

≥100%

时效指标

项目完成时限

≥1年

≥1年

效益

指标

社会效益指标

提高全民身体素质

≥90%

≥90%

满意

度指标

满意度

指标

群众满意度度

≥95%

≥95%

2022年度特定目标类部门预算项目(教育发展专项资金)

绩效目标自评表

主管部门及代码

遂宁市教育和体育局部门

实施单位

遂宁市教育和体育局

项目预算

执行情况

(万元)

 预算数:

339.21

 执行数:

339.21

其中:

财政拨款

339.21

其中:

财政拨款

339.21

其他资金

0.00

其他资金

0.00

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

推动整个教育事业的发展、提高各校教学硬件设备水平、提高办学条件、改善教学环境,改善学生的生活。

推动整个教育事业的发展、提高各校教学硬件设备水平、提高办学条件、改善教学环境,改善学生的生活。

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

完成

指标

数量指标

教育发展项目

≥ 5个

≥ 5个

质量指标

资助标准达标率

≥100%

≥100%

时效指标

资金拨付准时率

≥100%

≥100%

效益

指标

可持续影响指标

提高教育教学质量,改善学校办学条件。

明显提升

明显提升

满意

度指标

满意度

指标

受益对象满意度

≥95%

≥95%

2022年度特定目标类部门预算项目(体育发展专项资金)

绩效目标自评表

主管部门及代码

遂宁市教育和体育局部门

实施单位

遂宁市教育和体育局

项目预算

执行情况

(万元)

 预算数:

126.50

 执行数:

126.50

其中:

财政拨款

126.50

其中:

财政拨款

126.50

其他资金

0.00

其他资金

0.00

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

加大大型体育场馆免费、低收费开放,促进群众体育事业发展,提升全民身体素质。

通过体育赛事的开展,促进全民健身、体育后备人才培养、运动队共建联办,增强人民体质,提高健康水平,增强青少年健身意识,更好促进我市体育事业的可持续发展。

加大大型体育场馆免费、低收费开放,促进群众体育事业发展,提升全民身体素质。

通过体育赛事的开展,促进全民健身、体育后备人才培养、运动队共建联办,增强人民体质,提高健康水平,增强青少年健身意识,更好促进我市体育事业的可持续发展。

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

完成

指标

数量指标

体育活动本级投入

较上年增加

较上年增加

质量指标

完成实施期计划任务

≥90%

≥90%

时效指标

资金拨付准时率

≥100%

≥100%

成本指标

在预算成本内列支

≥90%

≥90%

效益

指标

可持续影响指标

提高体育活动质量

较上年增加

较上年增加

满意

度指标

满意度

指标

慰问对象满意度

≥95%

≥95%

2022年度特定目标类部门预算项目(中小学幼儿园教师国家级培训计划资金)

绩效目标自评表

主管部门及代码

遂宁市教育和体育局部门

实施单位

遂宁市教育和体育局

项目预算

执行情况

(万元)

 预算数:

148

 执行数:

146

其中:

财政拨款

148

其中:

财政拨款

146

其他资金

0.00

其他资金

0.00

年度总体目标

完成情况

预期目标

目标实际完成情况

提升项目实施区域中小学幼儿园、职业院校教师队伍的素质和能力;

为区域打造一批“用得上、干得好”的高素质专业化教师培训团队;

参训教师的教育教学水平明显提高;

提升项目实施区域中小学幼儿园、职业院校教师队伍的素质和能力;

为区域打造一批“用得上、干得好”的高素质专业化教师培训团队;

参训教师的教育教学水平明显提高;

年度绩效指标完成情况

一级

指标

二级

指标

三级

指标

预期指标值

实际完成指标值

完成

指标

数量指标

信息技术应用能力提升培训

≥ 10000次

≥ 10000次

质量指标

提升中小学、幼儿园骨干及以上教师教育教学水平。

掌握教育教学新方法、新技能和新技术,提升教育教学能力和水平。

掌握教育教学新方法、新技能和新技术,提升教育教学能力和水平。

质量指标

提升中小学校长、幼儿园骨干校园长、优秀校园长学校管理水平。

掌握学校问题诊断、学校规划制定、现代学校制度建设等为重点,全面提升校长专业能力。

掌握学校问题诊断、学校规划制定、现代学校制度建设等为重点,全面提升校长专业能力。

效益

指标

可持续影响指标

参训教师教育教学能力

提高

提高

满意

度指标

满意度

指标

参训对象满意度

≥95%

≥95%

第五部分 附表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、财政拨款支出决算明细表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款支出决算明细表

八、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

九、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

十、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十一、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十二、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十三、财政拨款“三公”经费支出决算表

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